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2018年度涇源縣六盤山鎮中心衛生院部門決算

索引號 640424015/2019-00100 文號 生成日期 2019-11-12
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣衛生健康局 責任部門

目錄

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

     一、收入支出決算總體情況說明

     二、收入決算情況說明

     三、支出決算情況說明

     四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

     五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

     八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  涇源縣六盤山鎮中心衛生院部門(單位)概況

 一、部門職責

涇源縣六盤山鎮中心衛生院主要功能職責:我院下設綜合門診健康教育室檢驗室收費室藥房公共衛生監督室護辦室醫辦室財務室9個職能科室,。承擔公共衛生管理提供并組織實施本鄉鎮預防接種服務落實國家免疫規劃開展孕產婦保健系統和兒童保健系統管理落實好計劃生育政策負責本鄉鎮內突發公共衛生事件的報告并協助處理做好衛生和計劃生育行政部門鄉鎮政府規定的其他公共衛生服務

 二、機構設置

對本部門(單位)及所屬預算單位構成進行詳細說明。如:

1.按照部門決算編報要求,涇源縣六盤山鎮中心衛生院部門決算包括部門本級及所屬預算單位在內的匯總決算。納入部門決算編報范圍的單位共1個,其中二級預算單位有1個:

1.涇源縣六盤山鎮中心衛生院

2.******

……

第二部分    2018年度部門決算表

收入支出決算總表






公開01表

公開部門:





金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次


1

欄次


2

一、財政撥款收入

1

5,695,151.02

一、一般公共服務支出

28

0.00

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

33

0.00

六、其他收入

7

205,475.00

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00


8

5,695,151.02

八、社會保障和就業支出

35

418,720.09


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

5,066,612.12


10


十、節能環保支出

37

0.00


11


十一、城鄉社區支出

38

0.00


12


十二、農林水支出

39

74,145.00


13


十三、交通運輸支出

40

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商業服務業等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地區支出

44

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

196,792.00


20


二十、糧油物資儲備支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

6,100.00


22


二十二、債務還本支出

49



23


二十三、債務付息支出

50


本年收入合計

24

5,900,626.02

本年支出合計

51

 5,762,369.21

5,762,369.21

5,762,369.21

用事業基金彌補收支差額

25

0.00 

結余分配

52

0.00 

年初結轉和結余

26

570,766.73

年末結轉和結余

53

 709,023.54

總計

27

6,471,392.75

總計

54

6,471,392.75

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

收入決算表












公開02表


公開部門:







金額單位:元


項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計

5,900,626.02

5,695,151.02

0.00

0.00

0.00

0.00

205,475.00


208

社會保障和就業支出

418,720.09

418,720.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業單位離退休

391,733.20

391,733.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

329,453.20

329,453.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事業單位離退休支出

62,280.00

62,280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社會保障和就業支出

26,986.89

26,986.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社會保障和就業支出

26,986.89

26,986.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

醫療衛生與計劃生育支出

5,155,113.93

5,079,638.93

0.00

0.00

0.00

0.00

75,475.00


21001

醫療衛生與計劃生育管理事務

45,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,500.00


2100102

一般行政管理事務

45,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,500.00


21003

基層醫療衛生機構

4,133,117.00

4,133,117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100302

鄉鎮衛生院

4,033,117.00

4,033,117.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100399

其他基層醫療衛生機構支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共衛生

792,975.00

763,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,975.00


2100408

基本公共衛生服務

790,700.00

763,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,700.00


2100409

重大公共衛生專項

2,275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,275.00


21011

行政事業單位醫療

183,521.93

183,521.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事業單位醫療

131,081.28

131,081.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公務員醫療補助

52,440.65

52,440.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

農林水支出

130,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130,000.00


21305

扶貧

130,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130,000.00


2130599

其他扶貧支出

130,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130,000.00


221

住房保障支出

196,792.00

196,792.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

196,792.00

196,792.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公積金

196,792.00

196,792.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表


支出決算表











公開03表


公開部門:






金額單位:元


項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

5,762,369.21

3,512,151.02

2,250,218.19

0.00

0.00

0.00


208

社會保障和就業支出

418,720.09

418,720.09

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業單位離退休

391,733.20

391,733.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

329,453.20

329,453.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事業單位離退休支出

62,280.00

62,280.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社會保障和就業支出

26,986.89

26,986.89

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社會保障和就業支出

26,986.89

26,986.89

0.00

0.00

0.00

0.00


210

醫療衛生與計劃生育支出

5,066,612.12

2,896,638.93

2,169,973.19

0.00

0.00

0.00


21001

醫療衛生與計劃生育管理事務

40,200.00

0.00

40,200.00

0.00

0.00

0.00


2100102

一般行政管理事務

40,200.00

0.00

40,200.00

0.00

0.00

0.00


21003

基層醫療衛生機構

4,332,717.55

2,713,117.00

1,619,600.55

0.00

0.00

0.00


2100302

鄉鎮衛生院

4,232,717.55

2,713,117.00

1,519,600.55

0.00

0.00

0.00


2100399

其他基層醫療衛生機構支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00


21004

公共衛生

510,172.64

0.00

510,172.64

0.00

0.00

0.00


2100408

基本公共衛生服務

416,670.00

0.00

416,670.00

0.00

0.00

0.00


2100409

重大公共衛生專項

93,502.64

0.00

93,502.64

0.00

0.00

0.00


21011

行政事業單位醫療

183,521.93

183,521.93

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事業單位醫療

131,081.28

131,081.28

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公務員醫療補助

52,440.65

52,440.65

0.00

0.00

0.00

0.00


213

農林水支出

74,145.00

0.00

74,145.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶貧

74,145.00

0.00

74,145.00

0.00

0.00

0.00


2130599

其他扶貧支出

74,145.00

0.00

74,145.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

196,792.00

196,792.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

196,792.00

196,792.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公積金

196,792.00

196,792.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

6,100.00

0.00

6,100.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

6,100.00

0.00

6,100.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表


財政撥款收入支出決算總表








公開04表

公開部門:







金額單位:元

收       入

支       出

項      目

行次

決算數

項    目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄      次


1

欄      次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

5,695,151.02

一、一般公共服務支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00


3


三、國防支出

31

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00


6


六、科學技術支出

34

0.00

0.00

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

35

0.00

0.00

0.00


8


八、社會保障和就業支出

36

418,720.09

418,720.09

0.00


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

37

4,905,209.48

4,905,209.48

0.00


10


十、節能環保支出

38

0.00

0.00

0.00


11


十一、城鄉社區支出

39

0.00

0.00

0.00


12


十二、農林水支出

40

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通運輸支出

41

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業服務業等支出

43

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區支出

45

0.00

0.00

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

46

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

47

196,792.00

196,792.00

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00


22


二十二、債務還本支出

50

0.00

0.00

0.00


23


二十三、債務付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

5,695,151.02

本年支出合計

52

5,520,721.57

5,520,721.57

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

412,115.73

年末財政撥款結轉和結余

53

586,545.18

586,545.18

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

412,115.73


54




二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00 


55




總計

28

6,107,266.75

總計

56

6,107,266.75

6,107,266.75

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表















一般公共預算財政撥款支出決算表








公開05表


公開部門:



金額單位:元


項目

本年支出合計

基本支出

項目支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計

5,520,721.57

3,512,151.02

2,008,570.55


208

社會保障和就業支出

418,720.09

418,720.09

0.00


20805

行政事業單位離退休

391,733.20

391,733.20

0.00


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

329,453.20

329,453.20

0.00


2080599

其他行政事業單位離退休支出

62,280.00

62,280.00

0.00


20899

其他社會保障和就業支出

26,986.89

26,986.89

0.00


2089901

其他社會保障和就業支出

26,986.89

26,986.89

0.00


210

醫療衛生與計劃生育支出

4,905,209.48

2,896,638.93

2,008,570.55


21003

基層醫療衛生機構

4,332,717.55

2,713,117.00

1,619,600.55


2100302

鄉鎮衛生院

4,232,717.55

2,713,117.00

1,519,600.55


2100399

其他基層醫療衛生機構支出

100,000.00

0.00

100,000.00


21004

公共衛生

388,970.00

0.00

388,970.00


2100408

基本公共衛生服務

388,970.00

0.00

388,970.00


21011

行政事業單位醫療

183,521.93

183,521.93

0.00


2101102

事業單位醫療

131,081.28

131,081.28

0.00


2101103

公務員醫療補助

52,440.65

52,440.65

0.00


221

住房保障支出

196,792.00

196,792.00

0.00


22102

住房改革支出

196,792.00

196,792.00

0.00


2210201

住房公積金

196,792.00

196,792.00

0.00


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表


一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表

公開部門:








單位:元

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

3,204,508.02

302

商品和服務支出

0.00

310

資本性支出

0.00

30101

基本工資

851,628.00

30201

辦公費

0.00

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

828,214.00

30202

印刷費

0.00

31002

辦公設備購置

0.00

30103

獎金

394,610.00

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30107

績效工資

238,583.00

30205

水費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險費

329,453.20

30206

電費

0.00

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30109

職業年金繳費

0.00

30207

郵電費

0.00

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

131,081.28

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

52,440.65

30209

物業管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

30112

其他社會保障繳費

26,986.89

30211

差旅費

0.00

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30113

住房公積金

196,792.00

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30114

醫療費

0.00

30213

維修(護)費

0.00

31013

公務用車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

154,719.00

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

307,643.00

30215

會議費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

0.00

31022

無形資產購置

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務招待費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

312

對企業補助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補助

307,643.00

30225

專用燃料費

0.00

31203

政府投資基金股權投資

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務費

0.00

31204

費用補貼

0.00

30307

醫療費補助

0.00

30227

委托業務費

0.00

31205

利息補貼

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

0.00

31299

其他對企業補助

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

0.00

313

對社會保障基金補助

0.00

30310

個人農業生產補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

0.00

31302

對社會保險基金補助

0.00

30399

對其他個人和家庭的補助支出

0.00

30239

其他交通費用

0.00

31303

補充全國社會保障基金

0.00




30240

稅金及附加費用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

其他商品和服務支出

0.00

39906

贈與

0.00




307

債務利息及費用支出

0.00

39907

國家賠償費用支出

0.00




30701

國內債務付息

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00




30702

國外債務付息

0.00

39999

其他支出

0.00




30703

國內債務發行費用

0.00






30704

國外債務發行費用


0.00



人員經費合計

3,512,151.02

公用經費合計

0.00

合計

3,512,151.02

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表













公開07表


公開部門:










金額單位:元


2018年度預算數

2018年度決算數


合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費


小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 200000.00

 0.00

 200000.00

 0.00

200000.00

 0.00

 25061.76

 0.00

 25061.76

 0.00

 25061.76

 0.00


注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。


 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表














公開08表



公開部門:






金額單位:元



項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余



功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出







欄次

1

2

3

4

5

6



合計





































































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表
































第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計 5900626.02  元,支出總計 5762369.21  元。與上年相比,收入總計各減少   622834.38元,下降  9.55 %,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計各減少  775687.00 元,下降11.86  %,主要原因是財政撥付款支出減少

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計 5900626.02  元,其中:財政撥款收入  5695151.02 元,占 96.52  %;上級補助收入  0 元,占%;事業收入  0 元,占%;經營收入  0 元,占  0 %;附屬單位上繳收入元,占  0 %;其他收入 205475.00  元,占 3.48  %

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計 5762369.21  元,其中:基本支出   3512151.02元,占 60.95  %;項目支出 2250218.19  元,占 39.05  %;上繳上級支出元,占  0 %;經營支出 0元,占 0 %;對附屬單位補助支出  0 元,占%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計  5695151.02 元,支出總計 5520721.57  元。與上年相比,財政撥款收入總計各減少  681434.38 元,下降 10.69  %,主要原因是財政撥付收入減少,財政撥款支出總計各減少  902575.67 元,下降 14.05  %,主要原因是財政撥款支出減少

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出  5520721.57 元,占本年支出合計的  95.81 %。與年相比,一般公共預算財政撥款支出減少 902572.64  元,下降14.05  %,主要原因是財政撥付支出減少

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出  5520721.57 元,主要用于以下方面:……(按所涉及的支出功能分類科目說明,如:一般公共服務(類)支出  0 元,占  0 %;教育(類)支出元,占  0 %;科學技術(類)支出元,占%;文化體育與傳媒(類)支出元,占%;社會保障和就業(類)支出  418720.09 元,占 7.58  %;醫療衛生和計劃生育(類)支出  4905209.48 元,占 88.85  %;;農林水(類)支出元,占  0 %;住房保障(類)支出  196792.00 元,占  3.57 %,……等等。)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為   5861609.16元,支出決算為  5520721.57 元,完成年初預算的  94.18 %,其中:

(以下要將支出決算按照所涉及的支出功能分類科目,逐項說明具體支出決算情況,及決算數大于(小于)預算數的主要原因。)

以財政部門為例:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為元,支出決算為元,完成年初預算的  0 %,決算數大于(小于)預算數的主要原因

2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為  0 元,支出決算為  0 元,完成年初預算的  0 %,決算數大于(小于)預算數的主要原因無。

3.一般公共服務(類)財政事務(款)機關服務(項)。年初預算為  0 元,支出決算為  0 元,完成年初預算的  0 %,決算數大于(小于)預算數的主要原因

4.……

5.……

……

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 3512151.02 元,其中:人員經費  3512151.02 元,公用經費  0 元。支出具體情況如下:

1.工資福利支出  3204508.02 元,較年初預算數減少  606019.14 元,下降 15.91 %,主要原因是財政撥付收入減少;較上年決算數增加  386533.62 元,增長  13.72 %

2.商品和服務支出  0 元,較年初預算數增加(減少)元,增長(下降)%,主要原因是;較上年決算數增加(減少)  0 元,增長(下降)%

3.對個人和家庭的補助307643.00元,較年初預算數增加 256561 元,增長  83.40 %,主要原因是退休人員工資發放;較上年決算數減少  67968 元,下降  18.10 %

4.其他資本性支出0元,較年初預算數增加(減少)元,增長(下降)  0 %,主要原因是;較上年決算數增加(減少) 0 元,增長(下降) 0 %

5.……

6.……

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為  200000.00 元,支出決算為 25061.76  元,完成年初預算的 7.72  %。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占  0 %;公務用車購置及運行費支出占 100  %;公務接待費支出占%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費。年初預算為 0元,支出決算為元,完成年初預算的  0 %;比上年減少(增加)  0 元,下降(增長)  0 %。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是。全年因公出國(境)團組數個,因公出國(境)人次數  0 人。開支內容包括:

2.公務用車購置及運行維護費。年初預算為 200000.00  元,支出決算為  25061.76 元,完成年初預算的  7.72 %;其中:公務用車購置費支出為  0 元,公務用車運行維護費支出 25061.76  元,主要用于救護車輛維修和汽油款等。一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數  2 輛,公務用車保有量為  0 輛。

3.公務接待費。年初預算為 0元,支出決算為元,完成年初預算的  0 %;比上年減少(增加)元,下降(增長)%。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是無。其中: 國內接待費支出  0 元,主要用于無。國(境)外接待費支出元,主要用于無。全年國內公務接待批次  0 個,國內公務接待人次人,國(境)外公務接待批次  0 個,國(境)外公務接待人次人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0 元,本年收入元,本年支出  0元,年末結轉和結余 0 元,較上年決算數增加(減少) 0 元,增長(下降) 0 %,主要原因是:。支出具體情況如下(按支出功能分類科目說明):……

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)

2018年度本部門機關運行經費年初預算為  0 元,支出決算為  0 元,完成年初預算的%;比上年增加(減少)元,增長(下降)%。決算數大于(小于)預算數的主要原因無。

(二)政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算  0 元,支出決算總額元,完成年初預算的%。其中:政府采購貨物預算  0 元,支出決算總額  0 元,完成年初預算的。政府采購工程預算元,支出決算總額元,完成年初預算的%。政府采購服務預算元,支出決算總額   0元,完成年初預算的%。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積 3864.40  平方米,共有車輛  0 輛,其中:領導干部用車輛、一般公務用車  2 輛;單價50萬元以上通用設備  0 臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出無績效自評。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果經驗涇源縣六盤山鎮中心衛生院未增加新項目績效自評綜述。

第四部分  名詞解釋

1.******

 2.******

      3.******

(名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。三公”經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明。)

第五部分  附件

其他相關資料

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